电子发票冲红怎样操作
那么,发票冲红如何操作? 第一步:打开增值税发票开票软件,进入“发票管理”模块,点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”,选择发票卷后确认发票代码号码,这样就调出一张新的普通发票界面。
通过开票系统查询点击发票查询 打开开票系统,点击发票查询。勾选电子普通发票 输入日期,点击查询,勾选电子普通发票。点击冲红 点击页面上方的冲红。选择冲红原因 选择冲红的原因,点击确定。
1 、如需对已开具的在线发票(包括填用票、开具的红字发票、补录票的红冲票)作废的,可通过菜单中“发票开具”―“红字发票开具”进行冲红操作。
发票冲红的两种方法有哪些
1、发票冲红有两种方法,一种是按照原来的记账方法做负数,另一种是冲减差额部分。发票冲红要求数据与抄税、报税、抵扣信息采集等金税信息完全一致。现在发票红冲一般可以直接在开票软件上操作,也有的地方要去税务局申请才能冲红。
2、法律分析:普通发票开具红字发票方法如下:填开《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》);接收校验通过《信息表》;销售方开具红字发票。
3、种类:红冲发票有二种,一种是按原做账方法作为负数,另一种是冲减差额部分。发票红冲要求数据要与抄报税、抵扣信息采集等金税信息完全一致。现在发票红冲一般可以在开票系统上直接操作,也有些地方要去税务局申请才能开。
4、快捷方式第一步:【发票管理】——【发票查询】——选中发票点击【查看明细】。第二步:点击【冲红】——核实票面无误后点击【打印】完成增值税普通发票冲红。
普通发票冲红字发票步骤
1、步骤如下:1 .记录要刷新的普通发票的编号和代码(稍后使用);进入防伪开票界面,点击顶部为负数的按钮。在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票编码和编号两次,输入时会显示“*”。
2、增值税普通发票冲红操作步骤如下:记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。进入防伪开票,进入普通发票填开界面,点击上方有一个负数按钮。
3、法律分析:普通发票开具红字发票方法如下:填开《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》);接收校验通过《信息表》;销售方开具红字发票。
4、第一步:发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。第二步:填入需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”,点击“下一步”。
5、普通发票红冲的步骤是:填写红字发票信息表,提交税局审批,审批通过之后根据通知单号码,在系统录入开具红字发票。开具的红字发票账务处理是,借:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额),贷:应收账款等科目。
6、需进行普票冲红步骤如下:点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝字发票一致的信息,核实无误后打印,此操作需要占用一张纸质发票。