用友软件预提费用如何处理(用友u8费用摊销与预提)

待摊费用如何在财务软件中(用友)自动计提

1、借:预提费用1200。贷:银行存款、现金、应付 1200。现在可以通过其他应付款科目代替原预提费用科目。企业单位在筹建期间发生的开办费,以及在生产经营期间发生的摊销期限在1年以上的各项费用,应作为“长期待摊费用”。

2、用友通自动生成计提折旧凭证的步骤如下:首先点击打开财务软件客户端,进入核算模块。然后点击核算在弹出的菜单中找到凭证,客户往来制单,点击确定确认。

3、用友UFIDAEPR-U8自动计提折旧是固定资产系统的主要功能之一。系统每期计提折旧一次,并自动生成折旧分配表,然后制作记账凭证,将本期的折旧费用自动登账。具体操作通过【固定资产】-【处理】-【计提本月折旧】进行。

用友t+系统如何使用预收预付

1、所以,可以使用软件中使用预付功能,直接在核销时同时选择现金付款和预付款共同核销。值得我们注意的是:使用预付功能只能用预付款核销部分应付款,剩下部分需要填写付款单核销。

2、点击付款结算,选择供应商xx,再点击增加,下面会出现应付款项列表,输入金额1000,选择好结算方式 ——点击保存——再点击预付按钮。进入付款结算选择好供应商XX,点击增加,输入好剩下的3000元付款,再输入结算方式。

3、如果需要用应收款冲抵应付款,则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”,则可选择预收款冲抵预付款操作。 如果需要红字应收单冲销红字应付单,则您可以将“负单据”复选框选中。点击“应收”页签,输入过滤条件。

4、分别有两种方法,应收冲预收:一种是做应收红字票,金额直接与预收金额一致(也就是多收的钱);还有一种是做应收蓝字票,金额为负数(因为应收借记增加,贷记减少。多收了别人的钱,那别人应该付给你的钱就少了)。

5、问题太多,赶脚已经不是文字表达能够完全说清的问题了,建议联系用友实施顾问进行处理。对于受控说一句,进行系统控制是为了凭证出路一致,防止对账不平现象,可以增加末级科目进行部分二级科目控制。

用友软件预付冲应付怎么操作?

1、在财务管理模块下,选择“应付款管理”子模块,点击“应付款及预付款”,新增一条应付款记录,选择“其他应付款”,输入相关的金额和备注内容后保存即可。

2、是的。用友畅捷通T+中,可以使用预付冲预付这个功能,输入单据日期、单据编号、供应商名称、冲销金额即可,但前提是冲销金额要大于0,否则就相当于没做调整,该功能就实现不了了。

3、打开用友T3财务软件。选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。如果您需要用应收款冲抵应付款,则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”,则可选择预收款冲抵预付款操作。

4、4月做一个调整凭证,摘要注明调整3月X号凭证 借:应付账款 贷方负数 贷:预付账款 贷方正数 这样即可,不需要利用软件操作。

5、若要找回已核销的单据,可以进行如下操作:应收款/应付款管理其他处理取消操作操作类型核销。取消后即可找到被核销的单据。

为什么用友财务软件在年度结转的时候有一个科目没有结转过去?

重新对这些科目挂上辅助核算,录入期初,填制凭证,再做期间损益结转就可以了。

建立年度账后,就可以结转了。系统管理中以账套主管登录新年度-年度账-结转上年数据。直接录入期初余额也是可以的,没有影响,只是工作量比较大,特别是有客户、供应商核算的话,工作量还是挺大的。

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主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。如果是第一次结账的话,多数情况是启用了多余的模块, 如果启用了例如固定资产等模块,就要先结固定资产模块,总账才能结账。

亲您好,科目是在建立年度帐时从旧年度复制到新年度的,可删除年度帐重建,若不想删除年度帐,可在新年度增加该科目,重新结转即可。点击总账界面的【月末结转】图标进入到损益结转界面。

是挂了往来核算是么?如果有一部分结转不过去这个要做数据跟踪,不过这个得着服务商来解决。另外一个方法就是结转完了修改新年度的期初数据把缺失的部分补录进去可以解决。

其他应付款预提费用怎么冲平用友t8

预提费用冲回的时候做计提相反分录,账务处理是,借:其他应付款,应付利息等科目,贷:管理费用,财务费用等科目。

按照新准则,企业预提的短期借款利息在“应付利息”科目中核算。预提利息时,借记“财务费用”,贷记“应付利息”;支付利息时,借记“应付利息”,贷记“银行存款”。

就是企业还没支付,但应该要支付的,要记入负债。中国新会计准则已废除该科目,原属于预提费用的业务现应计入“其他应付款”科目。预提费用的特点是受益、预提在前,支付在后。类似房地产的分期付款(国家明令已废除)。

首先,其他应付款和预提费用是两个独立的负债性质科目,以前贷其他应付款和现在贷预提费用性质是一样的,都是先计提,后支付结转。你可以直接将运输费计入其他应付款-运输费。

在用友中怎样进行暂估成本处理

1、先在核算模块的“暂估入库成本处理”中,看是否还存在没有处理的纪录。

2、提供暂估核算方式有三种:月初回冲;单到回冲;单到补差。

3、1填写采购订单 点采购管理---采购订单2 填写采购入库单采购入库单可以在采购订单中直接流转生成也可以到3 采购发票的填写,如果点复核的话,则生成应付账款。如果想结算,点结算,选择日期供应商等确认,确定提示结算完毕。

4、单到回冲在软件中操作流程:当月发票未到,直接在存货核算进行记帐,然后在存货生成凭证界面里选择采购入库单(暂估)生成凭证。