汇兑损益结转到应收预收货款上的问题
汇兑损益只会结转到本年利润,不会从应收账款结转到预收货款。
应收账款和预收货款都只能单独结转汇兑损益
依然是
借:汇兑损益 -200
贷:预收货款 -200
或者:
借:汇兑损益 -200
借:预收货款 200
怎么调整汇兑损益和结转
1、调整分录( 盈余)
借 : 银行存款(现金)
贷: 汇兑损益
结转
借 : 汇兑损益
贷: 财务费用
2、调整分录(亏损)
借 :汇兑损益
贷:银行存款(现金)
结转
借 :财务费用
贷: 汇兑损益
根据《〈企业会计准则第19号——外币折算〉应用指南》规定:“以历史成本计量的外币非货币性项目,由于已在交易发生日按当日即期汇率折算,资产负债表日不应改变其原记账本位币金额,不产生汇兑差额”。因此,对预收、预付款项,期末不应按现行汇率调整其记账本位币金额。
扩展资料
汇兑损益结转的范围
(一)企业持有的货币资金(现金、银行存款)
(二)以可确定金额的外币货币收取的资产或偿付的负债(应收、应付往来或借款等)
(三)实收资本、损益类科目不需期末调汇
汇兑损益结转的时间
(一)购汇、结汇的业务在凭证入账的分录中同时结转汇兑损益
(二)期末需结转汇兑损益的科目在月末最后一天结转
参考资料来源:百度百科-汇兑损益
金蝶K3版如何结转损益?
1、首先,点开金蝶的主页面,点击“账务处理”。
2、在跳出的界面中点击下方的“结转损益”。
3、接下来需要在对话框中点击下一步,如下图所示。
4、接下来需要在跳出的界面中点击“完成”,如下图所示。
5、这时金蝶会提示你已经生成了一张结转损益的记账凭证,点击确定就可以了。
金蝶K3的汇兑损益怎么做呢?我举个例子
你是采用浮动汇率计算的吗?
如果是的话,请将所有有外币核算的科目,全部都在科目属性中勾选"期末调汇",然后,入账时按正常方式入,本月过完账之后,再从系统生成一张"期末调汇"凭证.
如果是采用固定汇率比如0.84的话,比如9月2日汇入的,你可以
借:银行存款-XX(人民币户) 154375
借:汇兑损益 5225
贷:银行存款-XX(港币户) 190000*0.84=159600
9月 15日的相同做法.
金蝶财务软件汇兑损益处理
首先您要明白期末调汇的目的,目的是把外币账户中的余额准确的反映出由于汇率变动造成的收益或损失。明白了这一点后,您就能了解到,到了期末进行期末调汇当然是应该以“期末当天最新汇率”进行调整了啊!这个期末汇率进入下一个期间后就变成期初了,并且在下一个期间在录入外币时汇率会自动调用上月的这个期末汇率,当然也可以手工录入业务发生当天的实际汇率。