损益已结转怎么反结账(过完账才能结转损益吗)

我把凭证已经过账和结转损益了,但是我想反过账和反结账,是先反过账还是先反结账呀?

先反结账,账务才能回到之前月份,然后进行反过帐,才能修改之前的凭证,如果有审核这一步骤,反过帐后还要反审核。

我想把已经结账的用友软件反结账、反记账和反审核,咋办呢?

1、

总帐模块反结帐(把封存的帐套解封)

操作方法:以帐套管理员身份登陆,在总帐模块下的‘月末结帐’下,选中要取消结帐的月份行,按ctrl+shift+f6,输入帐套管理员密码,确认就可以取消结帐。

2、

取消记帐(把录入的凭证还原为可修改的状态)

操作方法:打开总帐菜单下的期末——》对帐,打开对帐界面,然后按ctrl+h,系统会弹出信息提示“恢复记帐前状态功能已被激活”。然后,在总帐菜单下的凭证下会增加一菜单“恢复记帐前状态”,打开该菜单,选择某年某月初状态,点”确定”就可以。取消后,就可以修改记帐凭证,当然,提醒一下,期间损益结转的凭证如果损益类的凭证发生变化,需要把原来结转的凭证作废掉,再重新生成结转凭证。然后统一重新记帐。

用友T3版:已年结转了后才发现有凭证输错了,现在想反结账再重新结转行吗?那操作步骤是怎样的?

1、反记账的步骤:(1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活;(2)、执行总账|凭证|恢复记账前状态,在打开 的对话在框中,对恢复方式做出选择,进入下一步,输入主管密码,即可完成取消记账的工作; 2、取消记账后,以原先进行审核操作的操作员登录总账,执行总账|凭证|凭证审核功能,进行取消审核工作; 3、打开总账|凭证|填制凭证功能,在打开的填制凭证的界面中,执行制单菜单中的作废功能,将原先的那张结转损益的凭证作废;执行制单菜单中的凭证整理功能,在整理凭证的过程中,对系统提示,“是否要整理断号”可根据需要选择,这样系统中原先存在的那张结转损益的凭证,就被删除了。

如何做期间损益结转,出报表?发何反记帐,反结帐?

反结账:总账—期未—结账,选中要结账的月份按ctrl+shift+F6,反记账:总账—期未—对账ctrl+H恢复记账前状态。然后在总账—凭证—找到恢复记账前状态功能节点,点开,选恢复到月初,或最近一次记帐。

期间损益:总账—期未—转账定义,定义好了,再转账生成,关于报表那块,把设置好的报表模板选择好,直接取数即可

金蝶标准版年末结账后,怎样反结账

金蝶标准年底关闭后将生成一个新的文件。对于新生成的帐户集文件,不允许跨行和反向签出操作,因为帐户集只保留签出后的余额作为开始编号。

必须定期结算。在结算前,按照企业财务管理和成本核算的要求,必须结转制造费用、生产成本、期末汇兑调整和损益结转。

对于新生成的一组账户,无法逆转结算操作,因为这组账户只保留结算后的余额作为开始。具体反求方法,先查找自动生成的备份文件。

确保在用Kingdee打开时选择所有文件,否则文件将不可见。打开后,使用CTRL+F12进行反签操作。

扩展资料:

弘扬明年,账户的平衡,应行横幅年底双红线,在横幅和列双红线以下红字表示中心的措辞“提供持续”,不需要准备的证明记账,也不再会在账户的借方或贷方余额,使年度平衡帐户余额为零,但它必须超过新帐户的结束到明年。

转到下一年度的新账户时,应在新账户页中间第一空白栏写上红字“从上一年开始”,并填写上一年度的余额。

参考资料:百度百科-期末结账

金蝶反结账的操作步骤

具体的方法如下:

1.在iPhone13手机iOS15.0版本中打开百度浏览器(13.2版本)后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。

2.反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。

3.如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改, 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。

4.进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击

5.下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。

【拓展资料】

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