金蝶采购管理录什么单(金蝶k3系统采购管理)

金蝶 k3 基础资料-采购管理- 采购价格管理 对应的是那张数据库表或视图啊?

尊敬的客户,您好:

为了更有效解决您的问题,建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持,在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题,不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务,还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系,或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司,欢迎您体验!下载地址:

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金蝶K3软件里面,采购管理--外购入库单对等核销/反核销是什么意思啊?怎么使用啊?

尊敬的客户,您好:

系统提供红字和蓝字销售出库单的对等核销和反核销的功能。

该需求的应用非常广泛:对于同一张出库单,而最终发票没有开出,用户希望能够使用红字出库单将其冲销;同样对于一张发票,最终货物没有发出、使用红字发票对冲,但没有出库单相核销,这两张发票都无法审核成功……由于这些需求,我们特增加红、蓝字销售发票和出库单等对应单据的对等核销功能,以满足客户需要。

(1) 对等核销条件

进行对等核销的销售出库单必须符合以下条件:

1、对等核销的必须分别为红字和蓝字的销售出库单;

2、对等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销的出库单;

3、对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据,包括两张单据的客户、销售方式、物料、辅助属性、批次、条目数、仓库等内容均一致,而每个条目的数量相反(即相加为零)的情形下才能予以对等核销;

4、可以允许一张单据为已做账单据(即前期或本期分期收款或委托代销单据);

5、一次只能选择两张单据进行对等核销;但一次只能选择一张单据进行反核销

(2) 对等核销操作

在销售出库单序时簿,使用快捷键CTRL选中两张符合对等核销条件的销售出库单,使用工具条上【核销】按钮、或选择〖编辑〗→〖核销〗,系统会检查两张单据是否符合要求、及客户、物料、批次、条目数、数量(相加为零)、仓库等是否一致,然后予以对等核销;如果出现不符合的条件,系统给予提示,然后返回序时簿界面。

(3) 反核销操作

对于已经执行对等核销的单据,可以执行反核销。反核销只能选中一张单据,对其进行反核销,则另一张与其对等核销的单据也反核销了。

同样在销售出库单序时簿,选中一张已经执行对等核销的销售出库单,选择〖编辑〗→〖反核销〗,系统会检查该张单据是否符合要求,然后将二者一起作反核销处理,两张单据同时变为非钩稽状态;如果出现不符合的条件,系统给予提示,然后返回序时簿界面。

(4) 对等核销对出库单状态的影响

对等核销对销售出库单会产生以下影响:

1、对等核销后的销售出库单不能执行反审核;

2、对等核销后的销售出库单不能再与发票核销;

3、对等核销后的销售出库单视同钩稽,可以通过查询钩稽关系查询。

(5) 对等核销单据的账务处理

对等核销的出库单,如果两张单据均未做账,则分别生成科目一致、金额方向相反的红字和蓝字凭证;如果其中一张单据已做账,则核算系统特殊处理,将未做账的单据单独生成凭证。

对等核销的出库单,对于缺少单价的单据,仍需要通过相应的出、入库核算来确认单价后才能进行账务处理。

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金蝶软件用不用打印采购人员单

金蝶软件用打印采购人员单。根据查询相关资料信息显示:金蝶软件是专业的企业ERP管理软件及云服务商,以财务云、云ERP、供应链云,是一种财务软件,采购人员为公司采购物品均需要财务审批,为方便查询后期财务资料,故金蝶软件需要打印采购人员。

金蝶K3ERP低值易耗品外购入库,是不是在“供应链”——“采购管理”——新增外购入库单?

各人做法不同,我建议低值易耗品在总帐里管理,应用数量金额辅助核算。在低值易耗品下设在库、在用、摊销三个科目即可,日常常用报表都能出来。如果用供应链管理作外购入库单也可,需要领用时做其它出库单。正常生成凭证;借:低值易耗品,贷:营业费用-低值易耗品摊销

金蝶kis专业版生产任务单下推采购建议怎么最可靠?

有官方认证。在下推金蝶kis专业版生产任务单时,附加上官方认证是最可靠的,因此是由官方认证。金蝶KIS专业版是专门针对成长型企业精细财务核算及管理工作的信息化解决方案,金蝶KIS云专业版提供六大关键环节:财务管理,采购管理、销售管理、生产管理、委外管理、仓存管理、全面实现财务、业务、税务一体化管理。

金蝶K3外购入库单和采购发票的凭证模版怎么设置?

1、首先,运行【金蝶K/3】软件,并完成用户登录,如下图所示。

2、进入【主控台】界面后,依次点击【供应链】-【存货核算】-【凭证管理】-【凭证生成】,进入凭证生成界面。

3、在凭证生成界面,筛选凭证类型,勾选【销售收入-赊销】,如下图所示。

4、点击工具栏的【重设】,进入【条件过滤】选项框。

5、在选项框中,设置过滤条件:【事务类型】、【发票红蓝字】、【记账状态】,点击【确定】。

6、确定后,销售发票记录会显示在【销售收入-赊销】的界面框中,点击工具栏的【全选】,在点击【生成凭证】即可。